Caso: Diferencia de cotización de moneda extranjera en la factura y la cobranza + php_67b54633d2abc

En este caso se han emitido comprobantes de ventas (facturas, notas de débito/crédito, recibos de cobranza) en moneda extranjera y están siendo imputados. Los comprobantes imputados tienen cotizaciones distintas de la moneda extranjera. Esto significa que habrá que hacer una nota de débito o crédito por diferencia de cambio según corresponda.

Por ejemplo, se hizo una factura de venta con el dólar a un valor de $19.3 y un recibo de cobranza o nota de crédito con un dólar a un valor de $19.7, por lo cual deberá hacerse una nota por esos 40 centavos de diferencia por dólar.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Este caso comienza con la imputación, que según el caso, será manual o se generará automaticamente. Si la imputación es manual o automática no afecta a esta funcionalidad.
  2. Al confirmarse la imputación se genera automáticamente una nota de débito o crédito de diferencia de cambio.
  3. Autorizar la nota de débito o crédito: Acceder a “Nota de crédito de venta – Dif. cambio” o “Nota de débito de venta – Dif. cambio” y autorizar la nota deseada. Esto enviará el comprobante a la AFIP (en caso de corresponder).

Caso: Cobranza a cuenta + php_67b54633d2f91

En este caso se realiza una cobranza a cuenta y luego se recibe la factura por la misma.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y cargar una transacción de recibo de cobranza dejando vacío el listado de “Ítems de cancelación de finanzas”.
  2. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  3. Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar la factura de venta.
  4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  5. Generar la imputación de imputación: acceder a “Imputación de ventas” y cargar una imputación seleccionando el recibo y factura previamente mencionados.

Caso: Dos cobranzas para una factura + php_67b54633d32df

En este caso se emite una factura de venta y se cobra en dos operaciones separadas.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar la factura de venta.
  2. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  3. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”, en importe completar el importe a pagar (que en este caso sería menor al total de la factura). Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
  4. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  5. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.
  6. (En otro momento) Generar el otro recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”, en importe completar el importe a pagar (que podrá ser como máximo el importe restante a cobrar de la factura).
  7. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  8. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.